Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
Ação Legislativa | 33.250.000,00 | 3.903.066,54 | 8.846.970,20 | 3.955.409,71 | 7.920.997,71 | ||||||
Administração Geral | 287.052.807,13 | 35.965.270,95 | 105.256.884,50 | 38.295.727,03 | 75.119.280,69 | ||||||
Normatização e Fiscalização | 12.663.000,00 | 1.275.226,72 | 4.468.846,22 | 1.577.350,21 | 3.140.544,33 | ||||||
Tecnologia da Informação | 5.265.500,00 | 652.579,93 | 2.184.303,31 | 616.674,11 | 1.312.081,93 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | 555.000,00 | -1.974,41 | 264.841,32 | 77.985,32 | 130.291,32 | ||||||
Comunicação Social | 3.767.750,00 | 141.025,34 | 1.865.376,65 | 648.541,84 | 845.211,48 | ||||||
Policiamento | 13.033.646,14 | 1.997.060,21 | 4.548.878,15 | 1.896.735,88 | 3.584.856,59 | ||||||
Defesa Civil | 1.113.554,00 | 357.842,66 | 675.388,03 | 50.460,26 | 119.709,65 | ||||||
Assistência ao Idoso | 4.276.653,00 | 1.010.079,28 | 1.510.160,01 | 466.700,00 | 566.703,12 | ||||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.158.762,30 | 1.178.629,94 | 2.076.981,65 | 656.004,53 | 973.322,12 | ||||||
Assistência Comunitária | 11.031.810,79 | 1.815.609,72 | 7.030.223,49 | 2.065.225,88 | 3.561.405,89 | ||||||
Previdência do Regime Estatutário | 229.433.000,00 | 33.078.582,75 | 65.978.568,43 | 33.078.118,25 | 65.978.103,93 | ||||||
Atenção Básica | 118.391.195,95 | 22.596.401,41 | 50.782.619,35 | 19.378.714,87 | 36.026.936,17 | ||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.403.773,86 | 3.595.029,80 | 21.029.314,29 | 5.224.906,82 | 10.277.422,99 | ||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 11.570.504,58 | 689.817,31 | 2.752.498,08 | 1.101.775,25 | 2.011.227,25 | ||||||
Vigilância Sanitária | 6.473.400,00 | 759.838,43 | 2.037.716,11 | 768.354,10 | 1.521.048,76 | ||||||
Vigilância Epidemiológica | 1.330.453,28 | 114.268,93 | 617.306,33 | 184.639,31 | 318.444,48 | ||||||
Alimentação e Nutrição | 1.938.000,00 | 235.469,70 | 1.118.589,72 | 350.732,21 | 607.576,88 | ||||||
Ensino Fundamental | 158.648.799,23 | 31.658.112,92 | 66.262.957,29 | 25.921.587,68 | 47.487.760,12 | ||||||
Ensino Profissional | 135.000,00 | 0,00 | 54.600,00 | 5.924,27 | 13.963,55 | ||||||
Educação Infantil | 105.799.244,42 | 17.733.145,83 | 46.638.279,10 | 12.609.308,57 | 22.877.191,46 | ||||||
Educação de Jovens e Adultos | 10.586.630,00 | 805.375,52 | 1.609.227,09 | 772.494,92 | 1.573.927,29 | ||||||
Educação Especial | 1.725.100,00 | 1.413.101,15 | 1.559.033,34 | 77.581,07 | 163.146,74 | ||||||
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.650.545,35 | 100.904,72 | 1.148.611,74 | 27.862,64 | 64.230,22 | ||||||
Difusão Cultural | 2.310.539,21 | 866.295,20 | 867.169,70 | 605.147,93 | 605.147,93 | ||||||
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.570.500,00 | 585.331,87 | 1.093.334,82 | 221.410,08 | 339.255,40 | ||||||
Infra-estrutura Urbana | 68.342.105,33 | 10.635.774,88 | 25.539.133,62 | 5.953.585,59 | 8.498.686,54 | ||||||
Serviços Urbanos | 49.209.000,00 | 7.250.861,69 | 33.314.484,58 | 6.783.790,01 | 12.409.652,62 | ||||||
Transportes Coletivos Urbanos | 9.429.634,37 | 0,00 | 6.797.879,98 | 0,00 | 6.797.879,98 | ||||||
Habitação Urbana | 6.363.783,49 | 46.629,40 | 163.758,10 | 32.926,44 | 35.194,31 | ||||||
Saneamento Básico Urbano | 11.740.000,00 | 2.060.627,74 | 2.668.340,47 | 178.453,68 | 340.032,21 | ||||||
Preservação e Conservação Ambiental | 1.773.192,00 | -2.805,00 | 887.207,36 | 46.251,75 | 99.384,50 | ||||||
Controle Ambiental | 676.183,11 | 376.855,08 | 408.614,83 | 3.750,00 | 3.750,00 | ||||||
Recursos Hídricos | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Abastecimento | 52.000,00 | 0,00 | 960,00 | 50,59 | 97,78 | ||||||
Extensão Rural | 3.508.010,00 | 680.719,43 | 2.244.307,05 | 1.108.314,08 | 1.587.746,33 | ||||||
Promoção Industrial | 2.363.000,00 | 286.940,00 | 406.940,00 | 11.327,08 | 31.808,15 | ||||||
Promoção Comercial | 3.142.880,00 | 101.700,00 | 945.969,85 | 192.125,06 | 390.195,91 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mai/2023, 09h e 28m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
Turismo | 2.435.600,00 | 189.214,18 | 1.649.241,05 | 875.673,53 | 1.096.838,53 | ||||||
Conservação de Energia | 15.517.268,45 | 375.626,94 | 9.950.427,84 | 1.833.138,71 | 3.350.375,62 | ||||||
Transporte Aéreo | 4.573.400,00 | 352.926,25 | 436.278,08 | 32.831,80 | 50.293,73 | ||||||
Desporto de Rendimento | 1.149.072,32 | 213.123,45 | 609.275,47 | 249.431,47 | 308.048,01 | ||||||
Desporto Comunitário | 16.505.831,71 | 419.717,38 | 1.163.444,35 | 104.563,64 | 104.794,00 | ||||||
Serviço da Dívida Interna | 21.764.411,75 | 5.841.328,71 | 8.899.435,20 | 5.841.328,71 | 8.899.435,20 | ||||||
Outros Encargos Especiais | 19.270.000,00 | 3.095.333,50 | 5.310.368,73 | 3.095.333,50 | 5.310.368,73 | ||||||
Reserva do RPPS | 9.850.818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Reserva de Contingência | 11.061.252,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.322.924.612,32 | 194.450.666,05 | 503.674.745,48 | 176.978.248,38 | 336.454.370,15 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mai/2023, 09h e 28m. | |||||||||||